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索引號: bxmzzzxrmzf-2021-00123 發布機構: 本溪滿族自治縣人民政府
發布日期: 2021-01-15 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政預決算
關鍵詞:

本溪縣人力資源服務中心2021年部門預算

目    錄

第一部分   本溪縣人力資源服務中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分   本溪縣人力資源服務中心2021年部門預算表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支預算總表

七、部門收入預算總表

八、部門支出預算總表(功能分類)

九、部門支出預算總表(部門經濟分類)

十、部門項目支出預算明細表

十一、政府采購計劃表

十二、三公匯總表

十三、政府預算經濟分類支出預算表

第三部分   本溪縣人力資源服務中心2021年部門預算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 本溪縣人力資源服務中心概況

一、部門職責

(一)分析預測全縣人力資源需求狀況,承擔全縣就業和人才服務信息系統建設、運行維護工作;為擬定全縣公共就業發展規劃及相關政策提供相關服務。

(二)承擔企事業單位失業保險繳費申報、失業人員待遇發放工作。

(三)為全縣創業帶動就業工作提供相關服務;為全縣創業孵化基地建設提供技術支持和服務保障;為創業帶頭人的認定、享受社會保險補貼提供相關服務;承擔組織創業專家對下崗失業人員開展服務指導工作;承擔縣級培訓主體的監督管理服務工作。

(四)貫徹落實國家、省、市人才及高校畢業生相關政策;為全縣大中專畢業生就業指導、人才檔案管理等提供政策咨詢的事務性工作。

(五)執行上級行政部門有關規定和實施辦法,實施規定工種、層次的職業技能鑒定,面向社會提供職業鑒定服務。

(六)為全縣流動人員、失業人員人事檔案提供基本公共服務;承擔人事檔案、人事關系的整理、保管、查(借)閱、轉遞、出具相關證明等相關工作;為托管檔案的失業人員辦理退休手續提供相關服務。

(七)貫徹落實中央、省、市關于退休干部的各項政策、待遇;為機關退休干部的學習、活動、日常管理等提供相關服務。

(八)受行政主管部門委托,按照勞動保障法律、法規有關規定,對用人單位和勞動者進行監督檢查,依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或規章的違法行為。

(九)承擔縣政府和行政主管部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置

納入本溪縣人力資源服務中心2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括(新納入 0 個預算單位,減少  0個預算單位):

1.本溪縣人力資源服務中心

第二部分 本溪縣人力資源服務中心預算公開表

2021年部門預算公開表-人力中心.xls

第三部分 本溪縣人力資源服務中心2021年部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況

按照綜合預算的原則,本溪縣人力資源服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

(一)收入預算  449.74萬元,包括:

1.財政撥款收入  449.74萬元;

2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入 0 萬元;

(二)支出預算449.74  萬元,包括:

1.基本支出 358.14 萬元;

2.項目支出91.6  萬元;

2021年預算收支比2020年減少 33.56萬元

二、機關運行經費安排情況

2021年本溪縣人力資源服務中心運行經費預算為 11.1 萬元,主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2021年預算比2020年減少0.3萬元

三、政府采購情況

2020年本溪縣人力資源服務中心安排政府采購預算 0萬元,其中:政府采購貨物支出  0萬元,政府購買服務支出 0 萬元,政府采購工程支出 0 萬元。

四、“三公”經費預算情況

2021年,本溪縣人力資源服務中心一般公共預算安排“三公”經費預算為3 萬元,其中:

1.因公出國(境)費 0萬元,比2020年增加/減少  萬元

2.公務接待費 萬元,比2020年增加/減少 0 萬元

3.公務用車購置及運行費 3 萬元,比2020年增加3萬元,主要原因是調撥車輛一臺。

五、國有資產占用情況

本溪縣人力資源服務中心共有車輛 1 輛,其中:一般公務用車1輛。其他國有資產情況無。

六、績效情況

根據預算績效管理要求,本溪縣人力資源服務中心2021年應編制績效目標的項目共 5 個,實際編制績效目標的項目共2  個,涉及資金91.6萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為 100 %。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11. 社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

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